黔江區2022年預算調整方案
黔江區2022年預算調整方案
一、一般公共預算調整方案
(一)收入預算調整。一是將一般公共預算收入從278671萬元調整為259015萬元,減少19656萬元。二是將上級補助收入從259089萬元調整為434081萬元,增加174992萬元。三是將調入資金從20000萬元調整為0萬元。四是將債務轉貸收入從119600調整為154600萬元,增加35000萬元。五是將上年結轉收入從60671萬元調整為60588萬元,減少83萬元(主要是上年決算列報上解支出增加,結轉至本年預算支出減少)。
(二)支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從601841萬元調整為769793萬元,增加167952萬元。二是將上解支出從25290萬元調整為27591萬元,增加2301萬元。
區級一般公共預算支出主要科目變動情況:
——一般公共服務支出從年初預算32587萬元調整為40610萬元,增加8023萬元,主要為兌現人員調標政策、老黨員生活補助、婦女兒童事業發展資金、黔江區信息技術創新工程、黔江區公共安全視頻監控建設聯網應用項目及少數民族發展專項等上級轉移支付對應安排支出。
——公共安全支出從年初預算20807萬元調整為22134萬元,增加1327萬元,主要為普法宣傳、公安局輔警報酬、背街小巷維護及政法紀檢監察轉移支付等上級轉移支付對應安排支出。
——教育支出從年初預算138548萬元調整為167146萬元,增加28598萬元,主要為教師隊伍建設、教師工資提標政策兌現、生均公用經費提標政策兌現、學生資助政策兌現、校園保安經費、
鄉村振興學院基礎設施建設、義務教育薄弱環節改善與能力提升、現代職業教育質量提升及上級專項轉移支付對應安排支出。
——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算5451萬元調整為9798萬元,增加4347萬元,主要為非物質文化遺產保護、公共圖書館及文化館(站)等免費開放運行補助、融媒體中心運行及上級專項轉移支付對應安排支出。
——社會保障和就業支出從年初預算65586萬元調整為76916萬元,增加11330萬元,主要為做實職業年金、發放退休人員一次性補貼、兌現低保等困難群眾政策及上級專項轉移支付對應安排支出。
——衛生健康支出從年初預算43509萬元調整為105048萬元,增加61539萬元,主要為基本公共衛生服務支出、新冠疫情防控支出、公立醫院綜合改革、武陵山區域醫療中心建設及上級專項轉移支付對應安排支出。
——節能環保支出從年初預算19136萬元調整為18714萬元,減少422萬元,主要為上級林業生態保護恢復專項資金調減。
——城鄉社區支出從年初預算18975萬元調整為23128萬元,增加4153萬元,主要為黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程、廉租住房配套基礎設施完善及維修整改支出。
——農林水支出從年初預算91513萬元調整為98366萬元,增加6853萬元,主要為高標準農田建設項目、水系連通及水美鄉村建設、農村綜合改革、農業保險保費補貼、農村基礎設施建設、農業生產發展及上級專項轉移支付對應安排支出。
——交通運輸支出從年初預算15470萬元調整為35274萬元,增加19804萬元,主要為普通公路建設“以獎代補”、車輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。
——資源勘探信息等支出從年初預算26618萬元調整為11026萬元,減少15592萬元,主要為上級專項資金減少和支出列報調整。
——住房保障支出從年初預算16551萬元調整為18989萬元,增加2438萬元,主要為城鎮保障性安居工程等上級專項轉移支付對應安排支出。
二、政府性基金預算調整方案
(一)收入預算調整。一是將本級收入155000萬元調整為 89754萬元,減少65246萬元。二是將上級補助收入從7269萬元調整為11680萬元,增加4411萬元。三是將債務轉貸收入從16500萬元調整為168500萬元,增加152000萬元。四是將上年結轉收入從17187萬元調整為17757萬元,增加570萬元。
(二)支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從155147萬元調整為266589萬元,增加111442萬元。二是將上解支出從4309萬元調整為4602萬元,增加293萬元。
政府性基金預算支出主要科目變動情況:
——社會保障和就業支出從年初預算649萬元調整為2369萬元,增加1720萬元,主要為水庫移民后期扶持項目支出。
——城鄉社區支出從年初預算128529萬元調整為85129萬元,減少43400萬元,主要是土地出讓收入減少,調減對應安排的支出。
——其他支出從年初預算7941萬元調整為159381萬元,增加151440萬元,主要為增加專項債券安排的支出152000萬元,彩票公益金上級專項轉移支付對應安排支出減少560萬元。
——債務付息支出從年初預算16818萬元調整為18500萬元,增加1682萬元,主要是新增2022年上半年發行的專項債付息支出。
三、國有資本經營預算調整方案
一是將國有資本經營預算本級收入8600萬元調整為6548萬元,減少2052萬元。二是將全區國有資本經營預算支出從11325萬元調整為9273萬元,減少2052萬元。
四、調整后財政收支平衡情況
(一)一般公共預算收支平衡情況
全區一般公共預算預計完成收入259015萬元,加上級補助收入434081萬元、債務轉貸收入154600萬元、上年結轉60588萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元,收入總計918284萬元。全區一般公共預算預計實現支出769793萬元,加上解支出27591萬元、地方政府一般債務還本支出120900萬元,支出總計918284萬元,當年收支平衡。區級一般公共預算預計收入與全區一般公共預算預計收入一致。區級一般公共預算預計支出682478萬元,加補助鄉鎮支出87315萬元、上解支出27591萬元、地方政府一般債務還本支出120900萬元,支出總計918284萬元,當年收支平衡。
(二)政府性基金收支平衡情況
全區政府性基金預計完成收入89754萬元,加上級補助收入11680萬元、債務轉貸收入168500萬元、上年結轉17757萬元,收入總計287691萬元。全區政府性基金預計實現支出266589萬元,加上解支出4602萬元、地方政府專項債務還本支出16500萬元,總計287691萬元,當年收支平衡。區級政府性基金收支與全區政府性基金收支一致。
(三)國有資本經營預算收支平衡情況
全區國有資本經營預算預計完成收入6548萬元,加上年結轉收入2725萬元,收入總計9273萬元;全區國有資本經營預算預計實現支出9273萬元,當年收支平衡。區級國有資本經營預算收支與全區國有資本經營預算收支一致。
附件:1.黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表
2.黔江區2022年政府性基金預算調整預算收支總表
3.黔江區2022年國有資本經營預算調整預算收支總表
4.黔江區2022年新增債券資金安排明細表
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附件1 |
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黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
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單位:萬元 | |||||
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收入 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
收入總計 |
748,031 |
695,965 |
52,066 |
918,284 |
830,969 |
87,315 |
170,253 |
135,087 |
35,249 | ||||
|
一、本級收入 |
278,671 |
278,671 |
|
259,015 |
259,015 |
|
-19,656 |
-19,656 |
| ||||
|
(一)稅收收入 |
195,913 |
195,913 |
|
156,940 |
156,940 |
|
-38,973 |
-38,973 |
| ||||
|
增值稅 |
92,458 |
92,458 |
|
68,900 |
68,900 |
|
-23,558 |
-23,558 |
| ||||
|
企業所得稅 |
18,212 |
18,212 |
|
12,100 |
12,100 |
|
-6,112 |
-6,112 |
| ||||
|
個人所得稅 |
19,170 |
19,170 |
|
12,400 |
12,400 |
|
-6,770 |
-6,770 |
| ||||
|
資源稅 |
749 |
749 |
|
430 |
430 |
|
-319 |
-319 |
| ||||
|
城市維護建設稅 |
38,126 |
38,126 |
|
34,400 |
34,400 |
|
-3,726 |
-3,726 |
| ||||
|
房產稅 |
3,781 |
3,781 |
|
6,300 |
6,300 |
|
2,519 |
2,519 |
| ||||
|
印花稅 |
2,443 |
2,443 |
|
2,200 |
2,200 |
|
-243 |
-243 |
| ||||
|
城鎮土地使用稅 |
4,899 |
4,899 |
|
5,820 |
5,820 |
|
921 |
921 |
| ||||
|
土地增值稅 |
3,728 |
3,728 |
|
2,650 |
2,650 |
|
-1,078 |
-1,078 |
| ||||
|
耕地占用稅 |
852 |
852 |
|
4,800 |
4,800 |
|
3,948 |
3,948 |
| ||||
|
契稅 |
8,733 |
8,733 |
|
4,300 |
4,300 |
|
-4,433 |
-4,433 |
| ||||
|
煙葉稅 |
2,389 |
2,389 |
|
2,320 |
2,320 |
|
-69 |
-69 |
| ||||
|
環保稅 |
373 |
373 |
|
300 |
300 |
|
-73 |
-73 |
| ||||
|
其他稅收 |
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20 |
20 |
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| ||||
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黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
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|
單位:萬元 | |||||
|
收入 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
(二)非稅收入 |
82,758 |
82,758 |
|
102,075 |
102,075 |
|
19,317 |
19,317 |
| ||||
|
專項收入 |
25,493 |
25,493 |
|
17,268 |
17,268 |
|
-8,225 |
-8,225 |
| ||||
|
行政事業性收費收入 |
3,049 |
3,049 |
|
21,166 |
21,166 |
|
18,117 |
18,117 |
| ||||
|
罰沒收入 |
25,659 |
25,659 |
|
7,094 |
7,094 |
|
-18,565 |
-18,565 |
| ||||
|
國有資源(資產)有償使用收入 |
26,172 |
26,172 |
|
53,934 |
53,934 |
|
27,762 |
27,762 |
| ||||
|
政府住房基金收入 |
33 |
33 |
|
426 |
426 |
|
393 |
393 |
| ||||
|
捐贈收入 |
317 |
317 |
|
1,048 |
1,048 |
|
731 |
731 |
| ||||
|
其他收入 |
2,035 |
2,035 |
|
1,139 |
1,139 |
|
-896 |
-896 |
| ||||
|
二、轉移性收入 |
469,360 |
417,294 |
52,066 |
659,269 |
571,954 |
87,315 |
189,909 |
154,743 |
35,249 | ||||
|
(一)上級補助收入 |
259,089 |
207,023 |
52,066 |
434,081 |
346,766 |
87,315 |
174,992 |
139,743 |
35,249 | ||||
|
1.返還性轉移支付收入 |
50,273 |
50,273 |
|
50,273 |
50,273 |
|
|
|
| ||||
|
消費稅返還 |
33,230 |
33,230 |
|
33,230 |
33,230 |
|
|
|
| ||||
|
增值稅返還 |
15,025 |
15,025 |
|
15,025 |
15,025 |
|
|
|
| ||||
|
所得稅基數返還 |
2,018 |
2,018 |
|
2,018 |
2,018 |
|
|
|
| ||||
|
2.一般性轉移支付 |
185,381 |
133,315 |
52066 |
285,364 |
209,123 |
76,241 |
99,983 |
75,808 |
24,175 | ||||
|
體制補助收入 |
242 |
-51,824 |
52,066 |
257 |
-51,809 |
52,066 |
15 |
15 |
| ||||
|
均衡性轉移支付收入 |
27,069 |
27,069 |
|
33,822 |
27,180 |
6,642 |
6,753 |
111 |
6,642 | ||||
|
縣級基本財力保障機制獎補 |
8,820 |
8,820 |
|
8,820 |
8,820 |
|
|
|
| ||||
|
結算補助收入 |
11,428 |
11,428 |
|
16,660 |
16,113 |
546 |
5,232 |
4,685 |
546 | ||||
|
產糧(油)大縣獎勵資金收入 |
1,761 |
1,761 |
|
2,029 |
2,029 |
|
268 |
268 |
| ||||
|
黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
|
收入 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
重點生態功能區轉移支付收入 |
3,952 |
3,952 |
|
5,162 |
5,162 |
|
1,210 |
1,210 |
| ||||
|
固定數額補助收入 |
14,370 |
14,370 |
|
14,370 |
14,370 |
|
|
|
| ||||
|
革命老區轉移支付收入 |
2,183 |
2,183 |
|
2,183 |
2,183 |
|
|
|
| ||||
|
民族地區轉移支付收入 |
20,177 |
20,177 |
|
22,868 |
22,868 |
|
2,691 |
2,691 |
| ||||
|
欠發達地區轉移支付收入 |
15,633 |
15,633 |
|
21,252 |
10,789 |
10,462 |
5,619 |
-4,844 |
10,462 | ||||
|
一般公共服務共同財政事權轉移收入 |
48 |
48 |
|
48 |
48 |
|
|
|
| ||||
|
公共安全共同財政事權轉移收入 |
2,698 |
2,698 |
|
3854 |
3,854 |
|
1,156 |
1,156 |
| ||||
|
教育共同財政事權轉移收入 |
24,294 |
24,294 |
|
29,456 |
29,456 |
|
5,162 |
5,162 |
| ||||
|
科學技術共同財政事權轉移支付收入 |
87 |
87 |
|
87 |
87 |
|
|
|
| ||||
|
文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入 |
549 |
549 |
|
1,074 |
894 |
180 |
525 |
345 |
| ||||
|
社會保障和就業共同財政事權轉移收入 |
15,583 |
15,583 |
|
23,819 |
23,819 |
|
8,236 |
8,236 |
| ||||
|
醫療衛生共同財政事權轉移支付收入 |
8,636 |
8,636 |
|
34,825 |
34,825 |
|
26,189 |
26,189 |
| ||||
|
節能環保共同財政事權轉移支付收入 |
3,212 |
3,212 |
|
3,120 |
3,120 |
|
-92 |
-92 |
| ||||
|
農林水共同財政事權轉移支付收入 |
23,853 |
23,853 |
|
41,689 |
35,345 |
6,344 |
17,836 |
11,492 |
6,344 | ||||
|
住房保障共同財政事權轉移支付收入 |
|
|
|
3,764 |
3,764 |
|
|
|
| ||||
|
增值稅留抵退稅轉移支付收入 |
|
|
|
6,245 |
6,245 |
|
|
|
| ||||
|
其他退稅減稅降費轉移支付收入 |
|
|
|
8,700 |
8,700 |
|
|
|
| ||||
|
其他一般性轉移支付收入 |
786 |
786 |
|
1,261 |
1,261 |
|
475 |
475 |
| ||||
|
3.專項轉移支付 |
23,435 |
23,435 |
|
98,444 |
87,370 |
11,074 |
75,009 |
63,935 |
| ||||
|
國防支出 |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
| ||||
|
黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
|
收入 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
教育支出 |
998 |
998 |
|
2,248 |
2,248 |
|
1,250 |
1,250 |
| ||||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
130 |
130 |
|
4,143 |
4,013 |
130 |
4,013 |
3,883 |
| ||||
|
社會保障和就業支出 |
|
|
|
1,583 |
1,583 |
|
|
|
| ||||
|
衛生健康支出 |
887 |
887 |
|
33,665 |
33,665 |
|
32,778 |
32,778 |
| ||||
|
節能環保支出 |
719 |
719 |
|
7,310 |
4,304 |
3,005 |
6,591 |
3,585 |
| ||||
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
4,958 |
4,958 |
|
|
|
| ||||
|
農林水支出 |
7,767 |
7,767 |
|
14,387 |
12,623 |
1,764 |
6,620 |
4,856 |
| ||||
|
交通運輸支出 |
6,877 |
6,877 |
|
20,146 |
14,495 |
5,652 |
13,270 |
7,618 |
5,652 | ||||
|
資源勘探工業信息等支出 |
2,300 |
2,300 |
|
585 |
585 |
|
-1,715 |
-1,715 |
| ||||
|
商業服務業等支出 |
1,290 |
1,290 |
|
1,420 |
1,420 |
|
130 |
130 |
| ||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
1,928 |
1,806 |
122 |
|
|
| ||||
|
住房保障支出 |
2,383 |
2,383 |
|
4,379 |
4,280 |
99 |
1,996 |
1,897 |
| ||||
|
災害防治及應急管理支出 |
80 |
80 |
|
1,603 |
1,301 |
302 |
1,523 |
1,221 |
| ||||
|
其他支出 |
|
|
|
85 |
85 |
|
|
|
| ||||
|
(二)動用預算穩定調節基金 |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
10,000 |
|
|
|
| ||||
|
(三)調入資金 |
20,000 |
20000 |
|
|
|
|
-20,000 |
-20,000 |
| ||||
|
(四)債務轉貸收入 |
119,600 |
119,600 |
|
154,600 |
154,600 |
|
35,000 |
35,000 |
| ||||
|
地方政府一般債券轉貸收入(再融資) |
119,600 |
119,600 |
|
119,600 |
119,600 |
|
|
|
| ||||
|
地方政府一般債券轉貸收入(新增債券) |
|
|
|
35,000 |
35,000 |
|
35,000 |
35,000 |
| ||||
|
(五)上年結轉 |
60,671 |
60,671 |
|
60,588 |
60,588 |
|
-83 |
-83 |
| ||||
|
黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
|
支出 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
支出總計 |
748,031 |
695,965 |
52,066 |
918,284 |
830,969 |
87315 |
170,253 |
135,004 |
35,249 | ||||
|
一、本級支出 |
601,841 |
549,775 |
52,066 |
769,793 |
682,478 |
87315 |
167,952 |
132,703 |
35,249 | ||||
|
(一)一般公共服務支出 |
51844 |
32,587 |
19,257 |
60,591 |
40610 |
19,981 |
8,747 |
8,023 |
724 | ||||
|
(二)國防支出 |
105 |
104 |
1 |
680 |
679 |
1 |
575 |
575 |
| ||||
|
(三)公共安全支出 |
20,817 |
20,807 |
10 |
22,154 |
2,2134 |
20 |
1,337 |
1,327 |
10 | ||||
|
(四)教育支出 |
138,550 |
138,548 |
2 |
167,147 |
167,146 |
1 |
28,597 |
28,598 |
-1 | ||||
|
(五)科學技術支出 |
7,143 |
7,143 |
|
6,411 |
6,410 |
1 |
-732 |
-733 |
1 | ||||
|
(六)文化旅游體育與傳媒支出 |
7,304 |
5,451 |
1,853 |
12,334 |
9,798 |
2,536 |
5,030 |
4,347 |
683 | ||||
|
(七)社會保障和就業支出 |
74,141 |
65,586 |
8,555 |
86,368 |
76,916 |
9,452 |
12,227 |
11,330 |
897 | ||||
|
(八)衛生健康支出 |
46,691 |
43,509 |
3,182 |
108,356 |
105,048 |
3,308 |
61,665 |
61,539 |
126 | ||||
|
(九)節能環保支出 |
20,305 |
19,136 |
1,169 |
23,004 |
18,714 |
4,290 |
2,699 |
-422 |
3,121 | ||||
|
(十)城鄉社區支出 |
20,083 |
18,975 |
1,108 |
24,412 |
23,128 |
1,284 |
4,329 |
4,153 |
176 | ||||
|
(十一)農林水支出 |
103,136 |
91,513 |
11,623 |
130,791 |
98,366 |
32,425 |
27,655 |
6,853 |
20,802 | ||||
|
(十二)交通運輸支出 |
15,470 |
15,470 |
|
41,760 |
35,274 |
6,485 |
26,290 |
19,804 |
6,485 | ||||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
26,618 |
26,618 |
|
11,063 |
11026 |
38 |
-15,555 |
-15,592 |
38 | ||||
|
(十四)商業服務業等支出 |
4,257 |
4,257 |
|
5,683 |
5233 |
450 |
1,426 |
976 |
450 | ||||
|
黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
|
支出 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
(十五)自然資源海洋氣象支出 |
2,950 |
2,950 |
|
4,437 |
4427 |
10 |
1,487 |
1,477 |
10 | ||||
|
(十六)住房保障支出 |
18,500 |
16,551 |
1,949 |
21,463 |
18,989 |
2,474 |
2,963 |
2,438 |
525 | ||||
|
(十七)糧油物資儲備支出 |
142 |
142 |
|
141 |
141 |
|
-1 |
-1 |
| ||||
|
(十八)災害防治及應急管理支出 |
8,679 |
5,332 |
3,347 |
11,265 |
6,707 |
4,558 |
2,586 |
1,375 |
1,211 | ||||
|
(十九)預備費 |
6,000 |
6,000 |
|
2,141 |
2,141 |
|
-3,859 |
-3,859 |
| ||||
|
(二十)債務付息支出 |
29,096 |
29,096 |
|
29,500 |
29,500 |
|
404 |
404 |
| ||||
|
(二十一)債務發行費用 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
| ||||
|
(二十二)其他支出 |
10 |
|
10 |
85 |
85 |
|
|
|
| ||||
|
二、轉移性支出 |
146,190 |
146,190 |
|
148,491 |
144,491 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
|
(一)地方政府債務還本支出 |
120,900 |
120,900 |
|
120,900 |
120,900 |
|
|
|
| ||||
|
(二)上解支出 |
25,290 |
25,290 |
|
27,591 |
23,591 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
|
1.體制上解支出 |
214 |
214 |
|
214 |
214 |
|
|
|
| ||||
|
2.專項上解支出 |
25,076 |
25,076 |
|
27,377 |
23,377 |
|
2,301 |
2,301 |
| ||||
|
地稅系統經費結算上解 |
700 |
700 |
|
700 |
700 |
|
|
|
| ||||
|
個人所得稅征收經費上解 |
260 |
260 |
|
260 |
260 |
|
|
|
| ||||
|
“三代”手續費上解 |
627 |
627 |
|
627 |
627 |
|
|
|
| ||||
|
黔江區2022年一般公共預算調整預算收支總表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||
|
支出 | |||||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||||||||
|
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 |
合計 |
區級 |
鄉鎮級 | |||||
|
契稅征管經費上解 |
66 |
66 |
|
66 |
66 |
|
|
|
| ||||
|
機關事業單位養老保險基金收支缺口財政補助上解 |
12,303 |
12,303 |
|
7,890 |
7,890 |
|
-4,413 |
-4,413 |
| ||||
|
城鄉居民養老保險政府補貼上解 |
1,322 |
1322 |
|
902 |
902 |
|
-420 |
-420 |
| ||||
|
稅務上劃基數上解 |
403 |
403 |
|
403 |
403 |
|
|
|
| ||||
|
審計上劃基數上解 |
730 |
730 |
|
730 |
730 |
|
|
|
| ||||
|
檢法上劃基數上解 |
4,700 |
4,700 |
|
4,700 |
4,700 |
|
|
|
| ||||
|
2021年可再生能源電價附加和重大水利工程建設基金增值稅上解 |
201 |
201 |
|
291 |
291 |
|
90 |
90 |
| ||||
|
交強險營業稅上解 |
90 |
90 |
|
90 |
90 |
|
|
|
| ||||
|
旅游職業學院上劃基數上解 |
2,302 |
2,302 |
|
2,302 |
2,302 |
|
|
|
| ||||
|
校舍安全保障補助專項上解基數 |
76 |
76 |
|
76 |
76 |
|
|
|
| ||||
|
委托市級儲備地方糧食儲備費上解 |
319 |
319 |
|
319 |
319 |
|
|
|
| ||||
|
政府債券發行費及發行登記費上解(一般債券) |
132 |
132 |
|
256 |
256 |
|
124 |
124 |
| ||||
|
監察體制改革非稅劃轉基數上解 |
445 |
445 |
|
445 |
445 |
|
|
|
| ||||
|
清算流域橫向生態保護補償資金 |
400 |
400 |
|
300 |
300 |
|
-100 |
-100 |
| ||||
|
上解市級體彩公益金轉移支付 |
|
|
|
20 |
20 |
|
20 |
20 |
| ||||
|
其他專項上解 |
|
|
|
3,000 |
3,000 |
|
3,000 |
3,000 |
| ||||
|
留抵退稅財力清算 |
|
|
|
4,000 |
4,000 |
|
4,000 |
4,000 |
| ||||
|
附件2 |
| ||||||
|
黔江區2022年政府性基金預算調整預算收支總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- |
|
收入總計 |
195,956 |
287,691 |
91,735 |
支出總計 |
195,956 |
287,691 |
91,735 |
|
一、本級收入 |
155,000 |
89,754 |
-65,246 |
一、本級支出 |
155,147 |
266,589 |
111442 |
|
(一)土地出讓金收入 |
144,200 |
83,618 |
-60,582 |
(一)社會保障和就業支出 |
649 |
2,369 |
1,720 |
|
國有土地使用權出讓收入 |
61,052 |
26,845 |
-34,207 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
640 |
2,360 |
1,720 |
|
劃撥用地收入 |
80,000 |
56,073 |
-23,927 |
小型水庫移民扶助基金安排的支出 |
9 |
9 |
|
|
農業土地開發資金收入 |
286 |
35 |
-251 |
(二)城鄉社區支出 |
128,529 |
85,129 |
-43,400 |
|
國有土地收益基金收入 |
2,862 |
664 |
-2,198 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
118,457 |
73,280 |
-45,177 |
|
(二)城市基礎設施配套費收入 |
10,000 |
5,234 |
-4,766 |
國有土地收益基金安排的支出 |
671 |
958 |
287 |
|
(三)污水處理費收入 |
800 |
902 |
102 |
農業土地開發資金安排的支出 |
2,105 |
693 |
-1,412 |
|
|
|
|
|
城市基礎設施配套費安排的支出 |
6,401 |
9,000 |
2,599 |
|
|
|
|
|
污水處理費收入安排的支出 |
895 |
1,198 |
303 |
|
|
|
|
|
(三)農林水支出 |
836 |
836 |
|
|
|
|
|
|
大中型水庫庫區基金安排的支出 |
804 |
804 |
|
|
黔江區2022年政府性基金預算調整預算收支總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- |
|
|
|
|
|
三峽水庫庫區基金支出 |
32 |
32 |
- |
|
|
|
|
|
(四)其他支出 |
7,941 |
159,381 |
151,440 |
|
|
|
|
|
其他地方自行試點項目收益專項債券安排的支出 |
|
152,000 |
152,000 |
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
7,941 |
7,381 |
-560 |
|
|
|
|
|
(五)債務付息支出 |
16,818 |
18,500 |
1,682 |
|
|
|
|
|
(六)抗疫特別國債安排的支出 |
374 |
374 |
|
|
二、轉移性收入 |
40,956 |
197,937 |
156,981 |
基礎設施建設 |
374 |
374 |
|
|
(一)上級補助收入 |
7,269 |
11,680 |
4,411 |
二、轉移性支出 |
40,809 |
21,102 |
-19,707 |
|
(二)債務轉貸收入 |
16,500 |
168,500 |
152,000 |
(一)上解支出 |
4,309 |
4,602 |
293 |
|
地方政府專項債券轉貸收入(再融資) |
16,500 |
16,500 |
|
(二)調出資金 |
20,000 |
|
-20,000 |
|
地方政府專項債券轉貸收入(新增債) |
|
152,000 |
152,000 |
(三)地方政府專項債務還本支出 |
16,500 |
16,500 |
|
|
(三)上年結轉 |
17,187 |
17,757 |
570 |
地方政府專項債券還本支出 |
16,500 |
16,500 |
- |
|
|
附件3 |
|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
黔江區2022年國有資本經營預算調整預算收支總表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- |
預算科目 |
2022年預算數 |
2022年調整預算數 |
較年初預算+/- | ||||
|
收入總計 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 |
支出總計 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
|
一、本級收入 |
8,600 |
6,548 |
-2,052 |
一、本級支出 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
|
(一)利潤收入 |
8,600 |
6,548 |
-2,052 |
(一)解決歷史遺留問題及改革支出 |
|
|
| ||||
|
(二)股利、股息收入 |
|
|
|
(二)國有企業資本金注入 |
|
|
| ||||
|
(三)產權轉讓收入 |
|
|
|
(三)國有企業政策性補貼 |
|
|
| ||||
|
(四)清算收入 |
|
|
|
(四)金融國有資本經營預算支出 |
|
|
| ||||
|
(五)其他國有資本經營預算收入 |
|
|
|
(五)其他國有資本經營預算支出 |
11,325 |
9,273 |
-2,052 | ||||
|
二、轉移性收入 |
2,725 |
2,725 |
|
|
|
|
| ||||
|
上年結轉 |
2,725 |
2,725 |
|
|
|
|
| ||||
|
附件4 |
|
| |
|
黔江區2022年新增債券資金安排明細表 | |||
|
單位:萬元 | |||
|
序號 |
項目單位 |
項目名稱 |
金額 |
|
合計 |
|
187,000 | |
|
一、新增一般債券資金安排小計 |
35,000 | ||
|
1 |
區教委 |
鄉村振興學院基礎設施建設 |
1,000 |
|
2 |
區交通局 |
2022年過境高速公路(渝湘高速聯絡線) |
9,000 |
|
3 |
區規劃自然資源局 |
黃溪場鎮地質災害治理項目 |
700 |
|
4 |
區規劃自然資源局 |
石家鎮二道巖滑坡治理工程 |
130 |
|
5 |
區住房城鄉建委 |
桃子壩片區污水管網 |
320 |
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6 |
區住房城鄉建委 |
黔江老城區排水管網搶險維修項目 |
200 |
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7 |
區住房城鄉建委 |
沙壩集鎮污水管網改造項目 |
200 |
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8 |
區住房城鄉建委 |
阿蓬江等集鎮污水管網改造項目 |
480 |
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9 |
區委辦 |
黔江信息技術應用創新項目 |
1,100 |
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10 |
區城管局 |
黔江區舟白隧道安全隱患整治應急搶險工程 |
715 |
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11 |
區城管局 |
新改建公廁 |
200 |
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12 |
區城管局 |
2022年黔江區無燈區整治 |
150 |
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13 |
區城管局 |
西互通附屬工程項目 |
150 |
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14 |
區城管局 |
新華大道、武陵水岸附屬工程 |
185 |
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15 |
區人武部 |
民兵訓練基地 |
100 |
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16 |
區城管局 |
2022年黔江區泥濘路硬化 |
250 |
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17 |
區住房城鄉建委 |
新西站外主污水管網項目建設 |
150 |
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18 |
消防支隊 |
渝東南應急救援中心二期項目 |
710 |
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19 |
消防支隊 |
處警等系統建設 |
90 |
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20 |
各鄉鎮街道 |
鄉鎮(街道)“雪亮工程”暨兩級綜治中心建設 |
300 |
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21 |
區委政法委 |
黔江區公共安全視頻監控聯網運用建設項目 |
2,000 |
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22 |
區人力社保局 |
公共實訓基地建設 |
1,500 |
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23 |
區紀委 |
留置中心改造項目建設 |
370 |
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24 |
區公安局 |
黔江區公共安全視頻項目建設 |
420 |
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25 |
區疾控中心 |
黔江區疾病預防控制體系現代化項目建設 |
1,000 |
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26 |
區生態環境局 |
農村二三級污水管網項目建設 |
250 |
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27 |
區住房保障中心 |
公共租賃住房配套基礎設施項目建設 |
2,951 |
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28 |
區交通局 |
黔江區S424黑溪至黎水二級公路工程建設(第一標段) |
500 |
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29 |
區交通局 |
黔江區S425蓬東至馬喇段公路新改建工程建設(第二標段) |
500 |
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30 |
區交通局 |
黔江區青杠至太極段公路改建工程建設(第三標段) |
500 |
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31 |
區交通局 |
黔江區馬喇鎮通三級公路項目蓬東至龍溪隧道段公路工程建設 |
950 |
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32 |
區交通局 |
黔江區馬喇鎮通三級公路項目麻田至蓬東段公路工程建設 |
700 |
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33 |
區交通局 |
黔江區五里鎮通三級公路項目胡家壩至五里段公路工程建設 |
800 |
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34 |
區交通局 |
黔江區水田鄉通三級公路項目水田至龍橋路口段公路工程建設 |
800 |
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35 |
區交通局 |
黔江區新華鄉通三級公路項目廟埡經石家河至新華段公路工程建設(第一標段) |
600 |
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36 |
區交通局 |
黔江區新華鄉通三級公路項目廟埡經石家河至新華段公路工程建設(第二標段) |
650 |
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37 |
區城投集團 |
黔江區正舟路(舟白段)洞口至引水橋方向K-1880至K2000段工程建設 |
265 |
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38 |
區城投集團 |
黔江區正舟路(舟白段)K2+080至K2+300工程建設 |
286 |
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39 |
區城投集團 |
黔江區凌云寨至西客站道路整治工程建設 |
330 |
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40 |
區城投集團 |
黔江區舟白復線隧道環境整治項目建設(一期) |
210 |
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41 |
區城投集團 |
黔江區新城黃山壩涵改橋工程建設 |
235 |
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42 |
區城投集團 |
黔江區楊家壩安置區基礎工程建設 |
1,032 |
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43 |
區教委 |
新華中學綜合教學樓工程建設 |
2,021 |
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二、新增專項債券安排小計 |
152,000 | ||
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44 |
區水利局 |
黔江區太極水庫工程 |
5,000 |
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45 |
區水利局 |
茶園水庫 |
11,000 |
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46 |
區國資委 |
渝東南智慧商貿物流園基礎設施一期項目 |
18,000 |
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47 |
區衛生健康委 |
住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套 |
14,475 |
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48 |
區衛生健康委 |
武陵山區域醫療中心(發熱門診及配套) |
4,165 |
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49 |
區住房城鄉建委 |
黔江區石城社區城市更新項目 |
15,660 |
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50 |
區住房城鄉建委 |
黔江區城市提升排水設施建設項目 |
1,550 |
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51 |
區交通局 |
新建重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程 |
15,000 |
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52 |
正陽工業園區 |
正陽工業園區產城融合協調發展配套基礎設施建設項目 |
57,000 |
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53 |
區城管局 |
黔江區城鎮生活垃圾處理設施建設項目 |
4,450 |
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54 |
區教委 |
黔江區民族職業教育中心遷建工程 |
5,700 |
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